Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0127 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 946,94 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0128 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 657,80 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0129 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 159,10 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0130 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 85,37 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0132 jablkovo-škoricová kocka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. 36213543 96,00 € 11.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0133 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 785,30 € 11.03.2024 26.03.2024 Faktúra
DFB/24/0123 t- com služby pevnej siete - VBA prístup 2/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 58,80 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0124 t-com, internet a pevné linky 2/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 84,91 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0125 t com mobily 0911694121,120,119,118,117,116 2/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 40,88 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0126 t com 0918556144, 0917744296, 0917741473 2/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Slovak Telekom, a.s. / T com 35763469 18,00 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0122 Slovnaft GOLD karty 2/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SLOVNAFT, a.s. 31322832 179,56 € 06.03.2024 12.03.2024 Faktúra
DFB/24/0119 brúsenie nožov Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Igor Daniel 33610479 120,00 € 06.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0120 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 334,20 € 06.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0121 ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Jozef Zavacký JES 10785370 1 168,73 € 06.03.2024 20.03.2024 Faktúra
DFB/24/0118 SPP plyn 1.3.-31.3.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 SPP a.s. 35815256 1 470,00 € 04.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0117 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 312,51 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0115 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ondřej Fober - FOBER 34331956 209,20 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0116 odber kuchynského a bio odpadu 2/2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 EM-SA s.r.o. 47691859 25,00 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0114 mlieko, mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 701,74 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0113 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 148,54 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0110 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 085,87 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0112 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 1 150,05 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0111 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 318,71 € 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0109 materiál na údržbu Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 TRIBE kom. spol. 31688101 695,28 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0108 DTD doska Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Peter Babinčák - TRI ES 40998681 320,03 € 28.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0106 VVS - spotreba vody 19.1.-19.2.2024 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 069,54 € 27.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0107 chlieb a pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 426,56 € 27.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0105 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 88,30 € 26.02.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB/24/0103 mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 85,11 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFB/24/0102 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 189,18 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »