Faktúra č. DFB/24/0122

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0122
  • Popis fakturovaného plnenia: Slovnaft GOLD karty 2/2024
  • Dátum doručenia: 06.03.2024
  • Celková hodnota: 179,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 40/13
  • Dátum zverejnenia: 12.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť