Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
45/22 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 25,86 € 21.01.2022 28.01.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
49/22 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 109,68 € 21.01.2022 24.01.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
50/22 mini maslo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 10,00 € 21.01.2022 24.01.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
51/22 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 112,64 € 21.01.2022 24.01.2022 Objednávka
DFB/22/0031 detektory dymu 100 ks Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 629,10 € 21.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0026 mliečne výrobky a vajíčka Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 652,01 € 21.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0025 bravčové a hovädzie mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 339,34 € 21.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0029 mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 36171093 189,70 € 21.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0028 rôzne potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 575,13 € 21.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0027 parížsky šalát Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 20,26 € 21.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0030 batéria k defibrilátoru Save One Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medihum 35952580 256,00 € 21.01.2022 26.01.2022 Faktúra
DFB/22/0024 IS Cygnus 1q2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 IRESOFT s.r.o. 26297850 1 291,86 € 21.01.2022 26.01.2022 Faktúra
46/22 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 93,01 € 21.01.2022 31.01.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
48/22 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Martin Mikula-MARKO 32036078 31,76 € 21.01.2022 02.02.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
47/22 chlieb, pečivo Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. 30414253 20,55 € 21.01.2022 04.02.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
52/22 evakuačné podložky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Theracare s.r.o. 51400294 3 600,00 € 24.01.2022 28.01.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
3/22 Darovacia zmluva - finančný dar Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Medpartner s.r.o. 44903481 Iné 3 500,00 € 24.01.2022 25.01.2022 31.12.2022 24.01.2022 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
56/22 mliečné výrobky Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 13,03 € 24.01.2022 26.01.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
57/22 mäso Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 DMJ MARKET, s.r.o. 36490661 285,19 € 24.01.2022 26.01.2022 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
DFB/22/0035 vodné a stočné 9.12.21-18.1.2022 Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou 36570460 2 426,52 € 24.01.2022 26.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »