FIPEK s.r.o.
Informácie
- Názov: FIPEK s.r.o.
- IČO: 45897077
- Adresa: 85, 072 41 Remetské Hámre
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 834,48 € | 04.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 459/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 686,16 € | 18.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 492/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 800,98 € | 06.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 524/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 620,08 € | 22.09.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 543/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 765,36 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 570/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 689,09 € | 20.10.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 598/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 749,21 € | 06.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 623/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 581,09 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 649/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 726,76 € | 05.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 693/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 800,31 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 1/2024 | Rámcová dohoda | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | Iné | 23 683,88 € | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 29.12.2023 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 713/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 991,54 € | 04.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 030/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 575,42 € | 19.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 052/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 580,47 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 087/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 616,99 € | 18.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 106/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 529,61 € | 03.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | ||||||
| 138/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 590,11 € | 17.03.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 166/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 684,86 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 200/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 624,90 € | 25.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | ||||||
| 214/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | FIPEK s.r.o. | 45897077 | 798,30 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | Faktúra |