Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
001/23 CSS Dúbrava 00695467 TERA green s.r.o. 46879544 106 824,00 € 16.10.2023 20.11.2023 Faktúra
230/23 CSS Dúbrava 00695467 Ján Grundza 43119298 9 000,00 € 03.05.2023 18.05.2023 Faktúra
074/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7 961,92 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
436/23 CSS Dúbrava 00695467 Ján Grundza 43119298 7 350,00 € 04.08.2023 21.08.2023 Faktúra
333/23 CSS Dúbrava 00695467 Ján Grundza 43119298 7 200,00 € 15.06.2023 29.06.2023 Faktúra
269/23 CSS Dúbrava 00695467 Ján Grundza 43119298 6 300,00 € 18.05.2023 01.06.2023 Faktúra
420/23 CSS Dúbrava 00695467 Ján Grundza 43119298 6 300,00 € 31.07.2023 15.08.2023 Faktúra
683/23 CSS Dúbrava 00695467 Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby 40900126 4 299,60 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
699/23 CSS Dúbrava 00695467 SYTELI, s.r.o. 36173975 3 709,20 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
701/23 CSS Dúbrava 00695467 Michal Darjanin 34566937 3 700,00 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
390/23 CSS Dúbrava 00695467 Ján Grundza 43119298 3 600,00 € 12.07.2023 18.07.2023 Faktúra
503/23 CSS Dúbrava 00695467 Dušan Cicko - HRATEGA 14292793 2 780,00 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
693/22 CSS Dúbrava 00695467 Energie2,as 46113177 2 602,21 € 09.01.2023 01.02.2023 Faktúra
658/23 CSS Dúbrava 00695467 Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby 40900126 2 484,00 € 07.12.2023 19.12.2023 Faktúra
193/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 448,34 € 14.04.2023 03.05.2023 Faktúra
121/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 295,80 € 07.03.2023 31.03.2023 Faktúra
257/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 232,95 € 15.05.2023 01.06.2023 Faktúra
309/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 2 149,19 € 06.06.2023 30.06.2023 Faktúra
671/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 982,14 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
614/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 975,34 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
174/23 CSS Dúbrava 00695467 V a V s.r.o. Zemplínska Šírava 31719741 1 920,00 € 03.04.2023 14.04.2023 Faktúra
385/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 889,99 € 07.07.2023 01.08.2023 Faktúra
439/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 697,89 € 08.08.2023 04.09.2023 Faktúra
496/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 691,95 € 07.09.2023 26.09.2023 Faktúra
568/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 667,54 € 16.10.2023 20.11.2023 Faktúra
713/23 CSS Dúbrava 00695467 Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby 40900126 1 650,94 € 27.12.2023 02.01.2024 Faktúra
672/23 CSS Dúbrava 00695467 STAVBARKO s. r. o. 53694635 1 644,90 € 13.12.2023 21.12.2023 Faktúra
188/23 CSS Dúbrava 00695467 V a V s.r.o. Zemplínska Šírava 31719741 1 563,70 € 13.04.2023 20.04.2023 Faktúra
586/23 CSS Dúbrava 00695467 Michal Darjanin 34566937 1 500,00 € 31.10.2023 20.11.2023 Faktúra
522/23 CSS Dúbrava 00695467 AUTOLANC 36484717 1 484,38 € 21.09.2023 26.09.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »