Faktúra č. 390/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 390/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.07.2023
  • Celková hodnota: 3 600,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
9/2023 Kúpna zmluva CSS Dúbrava 00695467 Ján Grundza 43119298 Palivá, energie, voda, telefóny 39 750,00 € 06.03.2023 07.03.2023 31.08.2023 06.03.2023 Mgr. MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
Tlačiť