400/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
114,63 € |
18.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
396/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
141,19 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
394/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
53,67 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
425/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
80,55 € |
02.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
419/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
385,00 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
415/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
JANÁK s.r.o |
36482501 |
|
33,70 € |
31.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
413/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
167,93 € |
28.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
387/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
593,07 € |
10.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
393/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
122,84 € |
17.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
375/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 215,61 € |
04.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
409/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
288,48 € |
24.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
405/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
208,48 € |
21.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
371/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
971,94 € |
04.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
377/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
299,23 € |
06.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
376/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
159,84 € |
06.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
414/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Šteňko Pavel |
44271204 |
|
138,00 € |
28.07.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
346/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
1 270,00 € |
22.06.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
433/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Lechman |
32673108 |
|
102,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
442/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
441/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
440/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,12 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
436/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ján Grundza |
43119298 |
|
7 350,00 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
443/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
09.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
452/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
87,38 € |
14.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
451/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
19,53 € |
14.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
404/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
811,26 € |
21.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
437/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
133,73 € |
08.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
431/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
186,29 € |
04.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
424/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
397/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
695,23 € |
18.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |