Faktúra č. 452/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 452/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.08.2023
- Celková hodnota: 87,38 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 099/23
- Dátum zverejnenia: 21.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
099/23 | Objednávame si u Vás : - Box na papiere ....20 ks v hodnote : 87,38 € ( ošetr. úkony) | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 09.08.2023 | 15.08.2023 | Objednávka |