Faktúra č. 452/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 452/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.08.2023
  • Celková hodnota: 87,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 099/23
  • Dátum zverejnenia: 21.08.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
099/23 Objednávame si u Vás : - Box na papiere ....20 ks v hodnote : 87,38 € ( ošetr. úkony) CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 0,00 € 09.08.2023 15.08.2023 Objednávka
Tlačiť