Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
662/23 CSS Dúbrava 00695467 MAKRI Plus 47968150 13,60 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
256/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 15,29 € 12.05.2023 30.05.2023 Faktúra
569/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 16,49 € 18.10.2023 03.11.2023 Faktúra
485/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 17,19 € 04.09.2023 18.09.2023 Faktúra
626/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 18,50 € 21.11.2023 30.11.2023 Faktúra
451/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 19,53 € 14.08.2023 21.08.2023 Faktúra
108/23 CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 20,75 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
115/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 20,81 € 06.03.2023 31.03.2023 Faktúra
130/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 21,12 € 10.03.2023 27.03.2023 Faktúra
600/23 CSS Dúbrava 00695467 Emília Savkuľaková JUNIOR 33843589 21,90 € 07.11.2023 24.11.2023 Faktúra
343/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 23,12 € 21.06.2023 24.07.2023 Faktúra
636/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 23,32 € 29.11.2023 18.12.2023 Faktúra
246/23 CSS Dúbrava 00695467 Jozef Zuščák 37006631 23,40 € 12.05.2023 26.05.2023 Faktúra
014/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 11.01.2023 25.01.2023 Faktúra
087/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 17.02.2023 28.02.2023 Faktúra
120/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 07.03.2023 17.03.2023 Faktúra
199/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 17.04.2023 27.04.2023 Faktúra
259/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 15.05.2023 30.05.2023 Faktúra
317/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 08.06.2023 23.06.2023 Faktúra
339/23 CSS Dúbrava 00695467 OMV Slovensko s.r.o 00604381 24,00 € 19.06.2023 29.06.2023 Faktúra
391/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 13.07.2023 28.07.2023 Faktúra
453/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 14.08.2023 28.08.2023 Faktúra
523/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 21.09.2023 11.10.2023 Faktúra
561/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 12.10.2023 20.10.2023 Faktúra
610/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 10.11.2023 24.11.2023 Faktúra
684/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra
682/23 CSS Dúbrava 00695467 Martinus, s.r.o. 45503249 24,19 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
024/23 CSS Dúbrava 00695467 Auto Cont 36396222 25,49 € 13.01.2023 01.02.2023 Faktúra
194/23 CSS Dúbrava 00695467 Auto Cont 36396222 25,49 € 14.04.2023 03.05.2023 Faktúra
384/23 CSS Dúbrava 00695467 Auto Cont 36396222 25,49 € 07.07.2023 24.07.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »