Faktúra č. 014/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 014/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.01.2023
  • Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 26/2019
  • Dátum zverejnenia: 25.01.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
081/23 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 1 005,80 € 14.02.2023 28.02.2023 Faktúra
Tlačiť