566/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
280,00 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
565/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 285,54 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
564/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
610,56 € |
16.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
568/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 667,54 € |
16.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
001/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TERA green s.r.o. |
46879544 |
|
106 824,00 € |
16.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
562/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
354,83 € |
13.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
561/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
556/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
114,03 € |
12.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
560/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
146,98 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
559/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
940,14 € |
12.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
558/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
175,73 € |
12.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
557/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOCONT s.r.o |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
555/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
28,90 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
554/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
109,04 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
552/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
143,88 € |
10.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
553/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
514,89 € |
10.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
551/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
70,00 € |
09.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
549/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
548/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,50 € |
06.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
550/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
300,57 € |
06.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
543/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
765,36 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
540/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
230,24 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
542/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
05.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
547/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
544/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
184,27 € |
05.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
539/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
953,73 € |
05.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
546/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 003,00 € |
05.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
545/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
187,48 € |
05.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
541/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
648,42 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
536/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |