Faktúra č. 565/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Jarmila Megová - IDEÁL
- IČO: 34566384
- Adresa: Partizánska 2538/29, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 565/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.10.2023
- Celková hodnota: 1 285,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7/2023
- Identifikácia objednávky: 116/23
- Dátum zverejnenia: 26.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/2023 | Rámcová zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | Iné | 6 629,10 € | 30.12.2022 | 11.01.2023 | 31.12.2023 | 10.01.2023 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
116/23 | Objednávame si u Vás: -indulona...35 ks, -toaletný papier...150 ks, -mydlo toaletné...25 ks, -prachovka...20 ks, -handra...15 ks, -prášok na pranie...130 ks, -solvina...9 ks, -utierka Allstar...35 bal., sáčky do koša...30 ks, -škrob...3 ks, -krezosan...40 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jarmila Megová - IDEÁL | 34566384 | 0,00 € | 16.10.2023 | 20.10.2023 | Objednávka |