Faktúra č. 554/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 554/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.10.2023
  • Celková hodnota: 109,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 110A/23
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
110A/23 Objednávame si u Vás : - Box na papiere...... 7 ks v hodnote: 28,90€ (z ošetr.výkonov) - štítok závesný .......... 100 ks - kalkulačka casio MX-12B.... 1 ks - rýchloviazač zavesný .......75 ks - výroba štočku do pečiatky .. 5 ks v hodnote : 10 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 0,00 € 03.10.2023 10.10.2023 Objednávka
Tlačiť