Michal Jankiv - KUGAS


Informácie
  • Názov: Michal Jankiv - KUGAS
  • IČO: 32931727
  • Adresa: M. Čulena 29, 080 01 Prešov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
552/24 oprava kúpeľní PSS v budove SO05 + výmena vodoinštalačného a kanalizačného potrubia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 7 009,30 € 07.11.2024 06.12.2024 Faktúra
574/24 oprava zamoknutej časti stropu a steny - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 335,32 € 18.11.2024 06.12.2024 Faktúra
238/2024 oprava zamoknutej časti stropu a steny budova SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 335,32 € 01.10.2024 23.11.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
245/2024 oprava kúpeľní PSS v budove SO 05 + výmena vodoinštalačného a kanalizačného potrubia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 7 009,30 € 04.10.2024 15.11.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
142/2024 oprava existujúceho stavu inštalácie budova SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 805,36 € 02.07.2024 15.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
136/2024 oprava ponorných čerpadiel- - prečerpávacia šachta budova SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 300,41 € 01.07.2024 15.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
330/24 oprava existujúceho stavu inštalácie - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 805,36 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
329/24 oprava ponorných čerpadiel - prečerpávacia šachta SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 300,41 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
189/24 oprava kotvenia drezovej batérie, vyčistenie výtoku, výmena perlátora SO06 + práce v budove SO04 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 314,66 € 10.05.2024 01.06.2024 Faktúra
082/2024 oprava kotvenia drezovej batérie, vyčistenie výtoku, v budove SO 06. Prerobenie existujúceho stavu dopojenia odvodu na kanalizáciu, kotvenie potrubia v budove SO 04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 314,66 € 02.05.2024 18.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
078/2024 oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd - budova SO 06- havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 629,02 € 22.04.2024 15.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
174/24 oprava ponorných čerpadiel na čerpanie odpadových vôd budova SO06 (havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 629,02 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
173/24 oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 136,66 € 29.04.2024 08.05.2024 Faktúra
059/2024 Oprava existujúceho stavu inštalácie -budova SO 02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 136,66 € 19.03.2024 03.05.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
105/24 oprava existujúceho stavu inštalácie - budovy SO03, SO04, SO05 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 503,47 € 20.03.2024 10.04.2024 Faktúra
051/2024 Dodávka a montáž rem.prác ústredného vykurovania. Oprava existujúceho stavu inštalácii v budovách SO03, SO04, SO05 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 503,47 € 11.03.2024 29.03.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
313/2023 stavebné práce : prípravné a dokončovacie práce prevedené pri oprave budovy SO 02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 183,50 € 22.12.2023 13.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
668/23 stavebné práce pri oprave v budove SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 183,50 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
298/2023 Oprava kotvenia drez.batérie , vyčistenie výtoku, výmena perlátora v budove SO 06 Prerobenie existujúceho stavu dopojenia odvodu kondenzu na kanalizáciu, kotvenie potrubia v budove SO 04 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 314,66 € 18.12.2023 29.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
605/23 oprava (výmena) ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 866,24 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 »