Michal Jankiv - KUGAS
Informácie
- Názov: Michal Jankiv - KUGAS
- IČO: 32931727
- Adresa: M. Čulena 29, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77/2022 | oprava vodoinštalácie v budovách SOO3 a garáží | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 4 559,17 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
674/21 | oprava vodoinštalácie - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 037,29 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
301/2021 | Dodávka a montáž remeselných prác zdravotechniky pri oprave vodoinštalácie, kanalizácie a oprave existujúcej čerpacej studňovej vody v objekte budovy SO 01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 3 219,16 € | 19.11.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
346/2021 | dodávka a montáž remeselných prác zdravotechniky pri oprave vodoinštalácie v objekte budovy SO 02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 037,29 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
603/21 | oprava vodoinštalácie, kanalizácie, čerpacej stanice studňovej vody - budova SO01 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 3 219,16 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
525/21 | oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia - budovy SO01, SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 759,64 € | 22.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
526/21 | oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 810,36 € | 22.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
254/2021 | oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia v budove SOO2- poschodie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 810,36 € | 15.10.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
146/2020 | oprava kanalizácie v budove SOO1 (WC-prízemie,poschodie, pivnica-AT stanica,sklad pri vrátnici),monitoring kanalizačných potrubí inšpekčnou kamerou,čistenie kanalizačného potrubia | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 495,88 € | 12.06.2020 | 22.01.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
318/2020 | oprava vodoinštalácie DSS v strojovni AT stanice a priľahlých nádrží vody | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 484,85 € | 03.12.2020 | 05.01.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
625/20 | oprava vodoinštalácie - dodávka a montáž remeselných prác | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 484,85 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
638/20 | oprava vodoinštalácie v budove SO06 - sklad | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 389,24 € | 29.12.2020 | 08.01.2021 | Faktúra | |||||
339/2020 | oprava vodoinštalácie v budove SOO6 -sklad čistiacich prostriedkov | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 389,24 € | 22.12.2020 | 05.01.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
549/20 | oprava vodoinštalácie a kanalizač. potrubia - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 460,87 € | 27.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
550/20 | monitoring kanalizačných potrubí pri budove SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 972,00 € | 27.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
286/2020 | oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia v budove SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 460,87 € | 12.11.2020 | 28.11.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
278/2020 | monitoring kanalizačných potrubí dažďovej kanalizácie na budove SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 972,00 € | 09.11.2020 | 28.11.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
329/20 | oprava kanalizácie a pevne zabudovaných predmetov na SO01 (WC) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 495,88 € | 27.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
254/20 | oprava havarijného stavu vodoinštalácie budova SO06 - úpravňa vody | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 626,82 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
144/2020 | oprava havarijného stavu vodoinštalácie v budove SOO6- úpravňa vody | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 626,82 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |