Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
029/26 dodávka potravín 20.01.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 746,63 € 20.01.2026 28.01.2026 Faktúra
028/26 RhS - úhrada nedoplatku z vyúčtovania spotreby el. energie od 1.10. - 31.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 111,68 € 20.01.2026 28.01.2026 Faktúra
025/26 nákup nádstavcov na strúhanie a krájanie pre kuchynský robot Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 283,28 € 19.01.2026 28.01.2026 Faktúra
027/26 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-15.01.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 657,02 € 19.01.2026 28.01.2026 Faktúra
026/26 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-19.20.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 2 312,27 € 19.01.2026 28.01.2026 Faktúra
024/26 poskytovanie právnych služieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JUDr. Martin Staroň, advokát 42083541 369,00 € 16.01.2026 28.01.2026 Faktúra
023/26 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 15.01.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 383,33 € 15.01.2026 28.01.2026 Faktúra
020/26 dodávka potravín 05. a 08.01.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 423,50 € 15.01.2026 28.01.2026 Faktúra
022/26 dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.01.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 077,65 € 15.01.2026 28.01.2026 Faktúra
021/26 IS CYGNUS za 01-03/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 488,84 € 15.01.2026 28.01.2026 Faktúra
019/26 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 08.01.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 347,18 € 14.01.2026 28.01.2026 Faktúra
017/26 odborná prehliadka výťahov - 6ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SERVICE s.r.o. 51318059 575,64 € 14.01.2026 28.01.2026 Faktúra
018/26 oprava varného kotla Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 83,15 € 14.01.2026 28.01.2026 Faktúra
616/25 vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.12.2025-31.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 433,51 € 14.01.2026 28.01.2026 Faktúra
615/25 RhS - vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 231,12 € 13.01.2026 28.01.2026 Faktúra
613/25 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 116,85 € 12.01.2026 27.01.2026 Faktúra
614/25 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 624,26 € 12.01.2026 28.01.2026 Faktúra
014/26 servisné práce za obdobie 01.01.-31.03.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 396,82 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
608/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-29.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 886,14 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
609/25 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 196,80 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
610/25 VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,92 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
611/25 Magenta office - služby pevnej siete za 12/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,92 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
612/25 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 12/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 12/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,34 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
016/26 internet - 01/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 09.01.2026 27.01.2026 Faktúra
015/26 dobropis k dodávke mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.01.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 -31,50 € 09.01.2026 03.02.2026 Faktúra
013/26 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 02.01.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 40,95 € 08.01.2026 27.01.2026 Faktúra
606/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 1 101,51 € 08.01.2026 27.01.2026 Faktúra
607/25 dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.12.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 756,32 € 08.01.2026 27.01.2026 Faktúra
605/25 vyúčtovanie dodávky plynu - 12/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 6 793,66 € 08.01.2026 27.01.2026 Faktúra
010/26 nákup mrazených potravín dňa 08.01.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 193,51 € 08.01.2026 27.01.2026 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »