Faktúra č. 234/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 234/26
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu
  • Dátum doručenia: 18.05.2026
  • Celková hodnota: 1 087,92 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/2025
  • Identifikácia objednávky: 051/26
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
051/26 nákup tovaru: násada drevená závit 160cm 6ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 13,73 € 15.05.2026 22.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť