Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
289/23 dodávka potravín - cestoviny, štrúdlička 27.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 158,95 € 29.06.2023 04.07.2023 Faktúra
577/23 oprava motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Chovan - ERVA 40290689 162,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
662/23 IT poradenstvo a služby za december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 162,00 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
447/23 dodávka čistiacich prostriedkov (osviežovač, násada drevená, utierka) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 162,36 € 19.09.2023 04.10.2023 Faktúra
263/23 servisná prehliadky osobného MV Toyota Auris Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 166,48 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
080/23 dodávka mrazených výrobkov 28.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 167,47 € 01.03.2023 24.03.2023 Faktúra
414/23 IT poradenstvo a služby za 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 168,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
237/23 dodávka mrazených výrobkov 30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 168,94 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
295/23 oprava plynovej, vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 174,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
293/23 IT poradenstvo a služby za 06/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 174,00 € 04.07.2023 19.07.2023 Faktúra
314/23 odborná kontrola a revízia komínov - budovy SO02,03,04,05,06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
554/23 kontrola a revízia komínov (budovy SO02,03,04,05,06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 174,00 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
518/23 dodávka mrazených výrobkov 27.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 175,39 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
231/23 oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 177,60 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
453/23 dodávka mrazených výrobkov 22.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 179,50 € 26.09.2023 04.10.2023 Faktúra
581/23 IT poradenstvo a služby za 11/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 180,00 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
018/23 dodávka mrazených výrobkov 20.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 185,17 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
125/23 oprava elektrického varného kotla - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 187,20 € 30.03.2023 05.04.2023 Faktúra
078/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 188,23 € 27.02.2023 09.03.2023 Faktúra
110/23 oprava plynovej vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 189,00 € 20.03.2023 04.04.2023 Faktúra
113/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 189,69 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra
571/23 dodávka mrazených výrobkov 24.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 190,08 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
057/23 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.02.2023 09.03.2023 Faktúra
106/23 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.03.2023 04.04.2023 Faktúra
161/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
197/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.05.2023 31.05.2023 Faktúra
264/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.06.2023 28.06.2023 Faktúra
322/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
384/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 14.08.2023 06.09.2023 Faktúra
433/23 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.09.2023 27.09.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »