Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
479/23 telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,20 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
677/23 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911) + RhS - telefónne služby (0911, 0904) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,28 € 31.12.2023 10.02.2024 Faktúra
163/23 nákup tovaru - batéria 19AH 12V (trávny traktor VIKING) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PETRO a spol. - Vladimír Petro 10736751 67,00 € 17.04.2023 04.05.2023 Faktúra
609/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, opekance, koláč bezgl. 08.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 68,54 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
440/23 dodávka mrazených výrobkov 12.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 68,76 € 14.09.2023 27.09.2023 Faktúra
357/23 oprava osobného výťahu UT 630 - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 69,00 € 02.08.2023 22.08.2023 Faktúra
186/23 oprava - videovrátnik (budova SO02) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 69,60 € 04.05.2023 25.05.2023 Faktúra
054/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 16.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 69,68 € 08.02.2023 08.03.2023 Faktúra
553/23 výroba kľúčov, materiál na údržbu (redukcia), mat. na pracovné terapie (SLOVAKRYL) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 71,20 € 22.11.2023 28.11.2023 Faktúra
021/23 online školenie - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
602/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 72,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Faktúra
027/23 dodávka potravín - treska v majonéze 26.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 72,60 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
222/23 dodávka mrazených výrobkov 23.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 77,76 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
374/23 dodávka mrazených výrobkov 08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 77,92 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
344/23 dodávka čistiacich prostriedkov - Proclean Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 79,20 € 28.07.2023 04.08.2023 Faktúra
242/23 poplatok za seminár - "Štandardy kvality sociálnych služieb" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LiMaR Consulting spol. s r.o. 54301246 80,00 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
212/23 dodávka mrazených výrobkov 11.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 83,76 € 17.05.2023 31.05.2023 Faktúra
038/23 IT poradenstvo a služby za 01/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 84,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
390/23 dodávka potravín - croissant, kompót (marhuľový, slivkový) 16.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 84,12 € 17.08.2023 07.09.2023 Faktúra
521/23 technická a emisná kontrola motorového vozidla Škoda Octavia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. 31726712 85,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
227/23 dodávka potravín - lahôdkové rezy 23.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 85,10 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
211/23 pekárenské výrobky - záviny, rožok sójový, koláč bezgl. 09.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 85,57 € 17.05.2023 31.05.2023 Faktúra
496/23 dodávka kancelárskeho tovaru - valec do tlačiarne (SO02) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 86,00 € 12.10.2023 31.10.2023 Faktúra
365/23 zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FECUPRAL, s.r.o. 36448974 86,21 € 04.08.2023 31.08.2023 Faktúra
315/23 oprava plynovej, vyklápacej panvice - kuchyňa SO06 (havarijný stav) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 86,40 € 10.07.2023 20.07.2023 Faktúra
645/23 oprava umývačky riadu - stravovacia prevádzka budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 86,40 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
563/23 dodávka tovaru - nože (trávny traktor VIKING) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 87,71 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
045/23 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 90,00 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
460/23 RhS - výkon činnosti bezpečnostného technika a technika PO za 07-09/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 90,00 € 03.10.2023 25.10.2023 Faktúra
547/23 RhS - servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenie (stropný zdvihák) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VELCON spol.s.r.o. 36056677 90,00 € 14.11.2023 28.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »