665/21 |
dodávka mrazených výrobkov - filé z al. tresky 10.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,84 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
688/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
58,38 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
714/21 |
internet - december/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
045/21 |
internet - január/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
087/21 |
internet - február/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21 |
internet - marec/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202/21 |
internet - apríl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
267/21 |
internet - máj/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
337/21 |
internet - jún/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
383/21 |
internet - júl/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
432/21 |
internet - august/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
504/21 |
internet - september/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
577/21 |
internet - október/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
643/21 |
internet - november/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
672/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
60,24 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
626/21 |
materiál na pracovné terapie - KERA hmota, hlavičky polyst., sneh, sviečky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
61,20 € |
06.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
451/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 16.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
61,56 € |
20.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
226/21 |
nákup materiálu na údržbu + brúska excentrická |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
61,92 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
550/21 |
dodávka mrazených výrobkov 02.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
63,60 € |
03.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
268/21 |
dodávka - zemiaky 09.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Roľnícke družstvo v PLAVNICI |
00204447 |
|
66,00 € |
10.06.2021 |
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
281/21 |
dodávka - zemiaky 16.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Roľnícke družstvo v PLAVNICI |
00204447 |
|
66,00 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
399/21 |
dodávka tovaru - bezdotykový dávkovač 1l senzorický |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
66,00 € |
17.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
293/21 |
dodávka mrazených výrobkov 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
66,29 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
185/21 |
dodávka potravín - treska v majonéze 29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
66,49 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21 |
nákup materiálu na údržbu - neónové trubice 18W |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
67,50 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
291/21 |
OOPP - dámske a pánske polokošele, nohavice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
68,04 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
195/21 |
nákup čistiacich prostriedkov - larin, cleamen na konvektomaty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
68,10 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
412/21 |
dodávka mrazených výrobkov 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
68,50 € |
27.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
447/21 |
nákup OOPP - dámske nohavice, nátielnik, polokošele, mikina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
71,16 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
467/21 |
dodávka mrazených výrobkov 24.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
71,76 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |