Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
665/21 dodávka mrazených výrobkov - filé z al. tresky 10.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 57,84 € 14.12.2021 28.12.2021 Faktúra
688/21 nákup kancelárskych potrieb a materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 58,38 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
714/21 internet - december/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.12.2021 14.02.2022 Faktúra
045/21 internet - január/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 25.02.2021 Faktúra
087/21 internet - február/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.03.2021 22.03.2021 Faktúra
147/21 internet - marec/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2021 22.04.2021 Faktúra
202/21 internet - apríl/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2021 18.05.2021 Faktúra
267/21 internet - máj/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2021 25.06.2021 Faktúra
337/21 internet - jún/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.07.2021 30.07.2021 Faktúra
383/21 internet - júl/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 06.08.2021 17.08.2021 Faktúra
432/21 internet - august/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.09.2021 22.09.2021 Faktúra
504/21 internet - september/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 11.10.2021 21.10.2021 Faktúra
577/21 internet - október/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.11.2021 23.11.2021 Faktúra
643/21 internet - november/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
672/21 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 60,24 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
626/21 materiál na pracovné terapie - KERA hmota, hlavičky polyst., sneh, sviečky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 61,20 € 06.12.2021 17.12.2021 Faktúra
451/21 dodávka potravín - treska v majonéze 16.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RYBA Košice s.r.o. 17147522 61,56 € 20.09.2021 29.09.2021 Faktúra
226/21 nákup materiálu na údržbu + brúska excentrická Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 61,92 € 18.05.2021 26.05.2021 Faktúra
550/21 dodávka mrazených výrobkov 02.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 63,60 € 03.11.2021 19.11.2021 Faktúra
268/21 dodávka - zemiaky 09.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Roľnícke družstvo v PLAVNICI 00204447 66,00 € 10.06.2021 25.06.2021 Faktúra
281/21 dodávka - zemiaky 16.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Roľnícke družstvo v PLAVNICI 00204447 66,00 € 21.06.2021 02.07.2021 Faktúra
399/21 dodávka tovaru - bezdotykový dávkovač 1l senzorický Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Anton Ferenc - TOPO 32923244 66,00 € 17.08.2021 27.08.2021 Faktúra
293/21 dodávka mrazených výrobkov 22.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 66,29 € 25.06.2021 03.07.2021 Faktúra
185/21 dodávka potravín - treska v majonéze 29.04. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RYBA Košice s.r.o. 17147522 66,49 € 03.05.2021 17.05.2021 Faktúra
117/21 nákup materiálu na údržbu - neónové trubice 18W Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 67,50 € 22.03.2021 08.04.2021 Faktúra
291/21 OOPP - dámske a pánske polokošele, nohavice Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 68,04 € 22.06.2021 02.07.2021 Faktúra
195/21 nákup čistiacich prostriedkov - larin, cleamen na konvektomaty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 68,10 € 06.05.2021 18.05.2021 Faktúra
412/21 dodávka mrazených výrobkov 27.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 68,50 € 27.08.2021 08.09.2021 Faktúra
447/21 nákup OOPP - dámske nohavice, nátielnik, polokošele, mikina Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 71,16 € 16.09.2021 29.09.2021 Faktúra
467/21 dodávka mrazených výrobkov 24.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 71,76 € 27.09.2021 30.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »