Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
228/23 dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 25.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 105,43 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
222/23 dodávka mrazených výrobkov 23.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 77,76 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
223/23 deratizácia, dezinsekcia - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 151,20 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
225/23 dodávka OOPP - nátelník biely Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 193,80 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
229/23 nákup - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 246,13 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
227/23 dodávka potravín - lahôdkové rezy 23.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 85,10 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
230/23 odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie (kuchyňa, práčovňa) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 569,00 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
242/23 poplatok za seminár - "Štandardy kvality sociálnych služieb" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LiMaR Consulting spol. s r.o. 54301246 80,00 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
236/23 dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 113,10 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
233/23 pravidelná mesačná kontrola EPS - máj/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 02.06.2023 22.06.2023 Faktúra
238/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.-30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 039,28 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
237/23 dodávka mrazených výrobkov 30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 168,94 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
241/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 057,26 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
240/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 715,13 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
245/23 opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.04.2023-30.04.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 -145,96 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
244/23 opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.03.2023-31.03.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 -168,84 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
243/23 opravná faktúra za dodávku el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 -162,48 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
239/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-31.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 549,97 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
234/23 internet - WiFi15 za jún/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 02.06.2023 22.06.2023 Faktúra
235/23 vyúčtovanie vodné + stočné 27.04.2023 - 29.05.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 047,24 € 02.06.2023 22.06.2023 Faktúra
274/23 dodávka ovocia a zeleniny 02.-14.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 110,58 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
278/23 pravidelná štvrťročná kontrola EPS - 2. Q 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 208,80 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
277/23 oprava - výmena ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 866,24 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
276/23 nákup OOPP - pracovné rukavice, štít ochranný, nahlavný kríž Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RASKO Prešov s.r.o. 47721421 38,30 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
279/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 16.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
275/23 pekárenské výrobky - chlieb kyjevský 12.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 17,57 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
273/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 927,74 € 16.06.2023 28.06.2023 Faktúra
259/23 telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) za 05/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,52 € 08.06.2023 28.06.2023 Faktúra
258/23 internet - máj/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2023 28.06.2023 Faktúra
256/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za máj/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,90 € 08.06.2023 28.06.2023 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »