062/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 167,47 € |
16.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
108/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 719,99 € |
16.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
093/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 170,05 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
127/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.-16.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 259,38 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
153/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 366,43 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
172/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 249,76 € |
26.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
167/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
254,77 € |
21.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
166/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.-06.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
656,84 € |
21.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
183/23 |
dodávka mrazených výrobkov 27.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
121,74 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
181/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-27.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 465,21 € |
03.05.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-18.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 649,82 € |
24.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
218/23 |
dodávka mrazených výrobkov 16.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
261,15 € |
23.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
212/23 |
dodávka mrazených výrobkov 11.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
83,76 € |
17.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
205/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 516,06 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
228/23 |
dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 25.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
105,43 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
222/23 |
dodávka mrazených výrobkov 23.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
77,76 € |
25.05.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
238/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 039,28 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
237/23 |
dodávka mrazených výrobkov 30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
168,94 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
268/23 |
dodávka mrazených výrobkov 06.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
148,10 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
267/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-08.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 644,29 € |
14.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
285/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 051,71 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
284/23 |
dodávka mrazených výrobkov (brokolica) 27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
64,66 € |
29.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
280/23 |
dodávka mrazených výrobkov 22.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
434,83 € |
23.06.2023 |
|
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
304/23 |
dodávka mrazených výrobkov 29.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
142,67 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
302/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 864,68 € |
04.07.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
311/23 |
dodávka mrazených výrobkov 06.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
52,80 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |
638/23 |
interiérové vybavenie izieb PSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
1 316,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
682/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 045,49 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
675/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 923,08 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
312/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.2023-30.06.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 753,94 € |
07.07.2023 |
|
|
20.07.2023 |
|
|
Faktúra |