Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
033/21 nákup stravných lístkov v počte 730 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 813,90 € 04.02.2021 24.02.2021 Faktúra
285/21 stravné lístky v počte 734 ks + zmluvná odmena + poštovné Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 829,22 € 22.06.2021 02.07.2021 Faktúra
529/21 nákup OOPP - pracovná obuv zateplená Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BAREA s.r.o. 36316113 962,50 € 22.10.2021 28.10.2021 Faktúra
595/21 nákup OOPP - pracovná obuv biela - letná Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BAREA s.r.o. 36316113 1 484,00 € 22.11.2021 29.11.2021 Faktúra
440/21 interiérové vybavenie izieb - záclona Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 103,68 € 13.09.2021 22.09.2021 Faktúra
659/21 interiérové vybavenie - koberec DAKAR, kancelárie SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INTERIÉR INVEST, s.r.o. 36190381 463,54 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
077/21 stropný zdvíhací systém HUMAN CARE Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VELCON spol.s.r.o. 36056677 12 108,00 € 08.03.2021 08.04.2021 Faktúra
189/21 trávne motorové kosačky s pojazdom + olej do kosačiek Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HECHT SK, spol. s r. o. 35874422 739,36 € 04.05.2021 17.05.2021 Faktúra
207/21 nákup tovaru - vysokotlaková umývačka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HECHT SK, spol. s r. o. 35874422 199,99 € 07.05.2021 18.05.2021 Faktúra
042/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.-31.01.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 4 369,67 € 08.02.2021 25.02.2021 Faktúra
091/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.-28.02.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 882,20 € 11.03.2021 22.03.2021 Faktúra
154/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.03.-31.03.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 349,24 € 13.04.2021 24.04.2021 Faktúra
213/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.-30.04.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 815,63 € 12.05.2021 20.05.2021 Faktúra
269/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2021-31.05.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 970,71 € 10.06.2021 25.06.2021 Faktúra
346/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2021-30.06.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 235,02 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
387/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2021-31.07.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 036,55 € 10.08.2021 17.08.2021 Faktúra
439/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2021-31.08.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 127,69 € 10.09.2021 22.09.2021 Faktúra
506/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2021-30.09.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 758,40 € 12.10.2021 22.10.2021 Faktúra
578/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.10.2021-31.10.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 626,85 € 10.11.2021 23.11.2021 Faktúra
656/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.-30.11.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 076,24 € 13.12.2021 28.12.2021 Faktúra
720/21 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2021-31.12.2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 4 020,70 € 31.12.2021 14.02.2022 Faktúra
645/21 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za november/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,15 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
644/21 VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
643/21 internet - november/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
642/21 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 11/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
641/21 telefónne služby (0910, 0901) za november/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,72 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
718/21 telefónne služby (0910, 0901) za december/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,20 € 31.12.2021 14.02.2022 Faktúra
717/21 VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 31.12.2021 14.02.2022 Faktúra
716/21 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 34,50 € 31.12.2021 14.02.2022 Faktúra
715/21 telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 12/2021 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,60 € 31.12.2021 14.02.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »