Faktúra č. 720/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 720/21
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2021-31.12.2021
  • Dátum doručenia: 31.12.2021
  • Celková hodnota: 4 020,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 01/2021
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť