Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
277/23 oprava - výmena ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 2 866,24 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
279/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 16.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 21.06.2023 28.06.2023 Faktúra
254/23 dodávka - minerálna voda pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 08.06.2023 28.06.2023 Faktúra
331/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 28,50 € 18.07.2023 01.08.2023 Faktúra
376/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 09.08.2023 31.08.2023 Faktúra
407/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
606/23 nákup - materiál na údržbu (lišta PVC roh, lepidlo, odhrňovač snehu) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 448,10 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
014/23 dodávka - hydročerpadlo 2S90 (malotraktor) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Bakaľa 40747131 125,00 € 24.01.2023 10.02.2023 Faktúra
036/23 spojka - hadica k hydročerpadlu na malotraktor Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Bakaľa 40747131 35,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
417/23 výroba a montáž (otváracie a posuvné dvere, svetlíky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Žvanda 34815511 3 980,00 € 05.09.2023 09.10.2023 Faktúra
283/23 účastnícky poplatok za vzdelávanie "Sexualita ľudí so zdravotným postihnutím" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mosty Integrácie 42414199 120,00 € 27.06.2023 04.07.2023 Faktúra
603/23 nákup tovaru - Vzorová príručka implementácie štandardov kvality Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách 51216477 997,00 € 13.12.2023 18.12.2023 Faktúra
619/23 revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 OK KLima s.r.o. 47068167 756,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
665/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 430,49 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
666/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-27.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 095,18 € 28.12.2023 05.01.2024 Faktúra
318/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 099,71 € 12.07.2023 01.08.2023 Faktúra
340/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 550,84 € 27.07.2023 04.08.2023 Faktúra
380/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 885,87 € 11.08.2023 06.09.2023 Faktúra
410/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 181,40 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
409/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 669,20 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
455/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 05.-14.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 824,25 € 29.09.2023 25.10.2023 Faktúra
467/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.-29.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 817,24 € 04.10.2023 26.10.2023 Faktúra
511/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 578,88 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
524/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 239,33 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
565/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 665,48 € 28.11.2023 05.12.2023 Faktúra
590/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-28.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 843,74 € 11.12.2023 18.12.2023 Faktúra
017/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 488,67 € 25.01.2023 10.02.2023 Faktúra
035/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 807,35 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
066/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 681,65 € 20.02.2023 09.03.2023 Faktúra
114/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.03. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 941,93 € 22.03.2023 04.04.2023 Faktúra