144/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
343,25 € |
09.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
155/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
349,67 € |
13.04.2021 |
|
|
24.04.2021 |
|
|
Faktúra |
176/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-20.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
210,59 € |
23.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
428,35 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
214/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-10.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
231,17 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
237/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
421,23 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
253/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
366,38 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
278/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-10.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
337,37 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
295/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-19.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
337,96 € |
25.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
622/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 22.-30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
323,75 € |
02.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
667/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
361,79 € |
15.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
697/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
379,39 € |
28.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
710/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
360,91 € |
31.12.2021 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
658/21 |
materiál na údržbu (petlice, zámok vložka, pištoľ na silikón) + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
76,00 € |
13.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
343/21 |
nákup materiálu na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
362,59 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
301/21 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
80,42 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
389/21 |
dodávka zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
51,22 € |
13.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
473/21 |
nákup tovaru - digitálne, bezkontaktné teplomery |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
150,00 € |
29.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
533/21 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
124,91 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
662/21 |
nákup tovaru - kliešte a nožničky na nechty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
23,11 € |
14.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
687/21 |
výživové doplnky vitamíny pre zamestnancov a PSS - dotácia MPSVaR |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
3 140,00 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
686/21 |
zdravotnícky materiál a zdravotnícke potreby |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
265,63 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
049/21 |
zdravotnícke potreby - digitálne tlakomery MICROLIFE |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
101,85 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
078/21 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
799,66 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
221/21 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
54,64 € |
14.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
239/21 |
dodávka tovaru - EMSPOMA univerzálne masážne emulzie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
31,60 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
465/21 |
oprava striech v areáli DSS - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DDD EXPRES Jaroslav MADZIK |
14431530 |
|
935,40 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
230/21 |
spracovanie PD na rekonštrukciu vstupu - bezbariérový vchod do budovy SO05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DESIGN PO s.r.o. |
44203250 |
|
948,00 € |
26.05.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
033/21 |
nákup stravných lístkov v počte 730 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 813,90 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
285/21 |
stravné lístky v počte 734 ks + zmluvná odmena + poštovné |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 829,22 € |
22.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |