Faktúra č. 533/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 533/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb
  • Dátum doručenia: 26.10.2021
  • Celková hodnota: 124,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 258/2021
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
258/2021 dodanie zdravotníckeho materiálu: Septoderm-dezinfekcia na ruky a pokožku 500 ml- 4 ks.,ihla jednorázová zelená 100 ks- 1 balenie.,striekačka 2ml -100 ks balenie- 1 ks.,cosmos textilná náplasť 8cm- 3 ks.,6cm- 4 ks.,spofaplast textilná náplasť 2,5 cm- 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 124,91 € 18.10.2021 02.11.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť