Faktúra č. 662/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 662/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru - kliešte a nožničky na nechty
  • Dátum doručenia: 14.12.2021
  • Celková hodnota: 23,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 327/2021
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
327/2021 nákup tovaru - kliešte na nechty (2 ks) a nožničky na nechty (5 ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 23,11 € 02.12.2021 22.12.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť