Faktúra č. 078/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 078/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb
  • Dátum doručenia: 08.03.2021
  • Celková hodnota: 799,66 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 38/2021
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
38/2021 nákup zdravotníckeho materiálu a potrieb : septoderm dezinfekčný prostriedok na ruky a pokožku 500 ml- 5 ks.,striekačka 5 ml (100 ks)- 1 krabička, idealtex elastický obväz 8cmx5 m- 10 ks.,komzmetická vazelina 150 g- 1 ks.,hexa hoj sprej 115 ml na dezinfe Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 799,66 € 02.03.2021 11.03.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť