Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
531/23 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.11.2023 28.11.2023 Faktúra
530/23 vyúčtovanie vodné + stočné za obdobie 28.09.2023-30.10.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 045,37 € 07.11.2023 28.11.2023 Faktúra
521/23 technická a emisná kontrola motorového vozidla Škoda Octavia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. 31726712 85,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
528/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 28,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
527/23 RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 38,40 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
526/23 RhS - režijné náklady na prípravu stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 344,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
525/23 RhS - odber stravy za 10/2023 (zamestnanci + PSS) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 00327379 443,60 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
522/23 čistenie, likvidácia lapača tukov (budova SO06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 583,80 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
519/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 24.-31.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 613,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
518/23 dodávka mrazených výrobkov 27.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 175,39 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
524/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 239,33 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
517/23 deratizácia - stravovacia prevádzka (SO06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 95,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
520/23 RhS - platba za plynu za obdobie 01.11.2023 - 30.11.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
523/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 630,65 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
516/23 RhS - platba za el. energiu 10-12/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mesto Lipany 00327379 200,00 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
514/23 dodávka mrazených výrobkov 24.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 107,15 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
513/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-19.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 195,15 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
512/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 03.-10.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 868,35 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
511/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 578,88 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
509/23 pekárenské výrobky - chlieb finlandia, strúhanka, pagáč škvarkový, koláč bezgl. 19.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 104,67 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
510/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 532,97 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
515/23 dodávka tovaru - čipový prívesok (20ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 96,00 € 27.10.2023 07.11.2023 Faktúra
504/23 dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 126,52 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
501/23 dodávka mrazených výrobkov 17.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 60,32 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
500/23 dodávka mrazených výrobkov 20.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 141,50 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
503/23 pekárenské výrobky - chlieb finlandia 12.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,91 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
506/23 ročný paušál za prenájom web systému 01.01.2024-31.12.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WEBData s.r.o. 44749805 250,00 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
499/23 dodávka potravín - treska v majonéze 17.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 104,09 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
502/23 dodávka zdravotníckych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 53,92 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
505/23 dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 165,15 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »