Faktúra č. 514/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 514/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 24.10.
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota: 107,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 222/2023
  • Dátum zverejnenia: 07.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
222/2023 nákup mrazených výrobkov: mraz.zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 kg mraz.zelenina Poliev. zmes 2,5 kg 10 kg mrazená brokolica 2,5 kg 10 kg mrazený špenát 2,5 kg 10 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 107,15 € 20.10.2023 13.11.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť