Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
651/23 RhS - oprava kanála a vodoinštalácie pre výlevku v sociálnom zariadení Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DaFi s. r. o. 55498710 978,00 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
650/23 RhS - oprava odpadového kanála a vodoinštalácie v sprche pre PSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DaFi s. r. o. 55498710 6 963,35 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
271/2023 Rhs:oprava odpadového kanála a vodoinštalácie v sprche pre PSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DaFi s. r. o. 55498710 6 963,35 € 04.12.2023 10.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
102/2023 účastnícky poplatok za seminár " Štandardy kvality sociálnych služieb-akcelerátor zmien ",dátum konania 23.5.2023 v Prešove, pre naše 2 pracovníčky: Bc.Stanislava Jusková, Mgr.Iveta Tverdíková Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LiMaR Consulting spol. s r.o. 54301246 80,00 € 22.05.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
242/23 poplatok za seminár - "Štandardy kvality sociálnych služieb" Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LiMaR Consulting spol. s r.o. 54301246 80,00 € 05.06.2023 22.06.2023 Faktúra
33/2023 účastnícky poplatok seminár-"Inšpekcia v sociálnych veciach",na 21.2.2023 v Prešove pre 2 našich zamestnancov ( Mgr.I.Tverdíková, Bc.S. Jusková) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LiMaR Consulting spol. s r.o. 54301246 80,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
278/2023 nákup mat. na údržbu: lišta Pvc 60ks lepidlo 290ml 6ks odhrnovac snehu 4ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 448,10 € 08.12.2023 19.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
606/23 nákup - materiál na údržbu (lišta PVC roh, lepidlo, odhrňovač snehu) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miriam štúdio s.r.o. 54240191 448,10 € 14.12.2023 20.12.2023 Faktúra
403/23 oprava žehliča (mangeľ plynový) - práčovňa SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BESEP s. r. o. 54132932 96,00 € 30.08.2023 07.09.2023 Faktúra
176/2023 oprava žehliča- mangeľ plynový IC 43320 v práčovni DSS inv.číslo: 4/539/75 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BESEP s. r. o. 54132932 96,00 € 18.08.2023 11.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
255/2023 nákup tovaru : uterák 100ks osuška 100ks post.prádlo 1+1 180ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RaM TEXTIL, s. r. o. 53657543 2 644,00 € 24.11.2023 23.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
628/23 nákup tovaru - uterák, osuška, posteľné prádlo 1+1 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RaM TEXTIL, s. r. o. 53657543 2 664,00 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
116/2023 servisné prehliadky plynových kotlov, revízie plynových a tlakových zariadení v kotolniach budov SOO1,SOO2,SOO3,SOO5 a SOO6 a plynových spotrebičoch v kuchyni a práčovni DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 633,60 € 02.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
262/23 revízie, servis plynových kotlov a zariadení (SO01,02,03,05,06, kuchyňa, sušiareň) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 633,60 € 09.06.2023 28.06.2023 Faktúra
19/2023 oprava plynového kotla č. 2 v kotolni SOO6 v DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 685,50 € 27.01.2023 10.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
29/2022 revízia plynovej kotolne v budove SOO4-(plynové a tlakové zariadenia a servis plynového kotla)a garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 375,60 € 02.02.2023 14.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
046/23 revízia, servis plynových a tlakových zariadení budova SO04 + garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 375,60 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
042/23 oprava plynového kotla - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 685,50 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
206/2023 odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení v RHS Lipany Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 714,00 € 02.10.2023 17.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
485/23 RhS - odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 714,00 € 11.10.2023 26.10.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »