Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
114/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s čučuriedkovou náplňou 2ks/50 g-1 ks rožok grahamový 60 g 10 ks šiška s ovocnou náplňou 50 g 100 ks strúhanka 500 g 30 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 79,27 € 02.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
116/2023 servisné prehliadky plynových kotlov, revízie plynových a tlakových zariadení v kotolniach budov SOO1,SOO2,SOO3,SOO5 a SOO6 a plynových spotrebičoch v kuchyni a práčovni DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 3 633,60 € 02.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
233/23 pravidelná mesačná kontrola EPS - máj/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 02.06.2023 22.06.2023 Faktúra
234/23 internet - WiFi15 za jún/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 02.06.2023 22.06.2023 Faktúra
235/23 vyúčtovanie vodné + stočné 27.04.2023 - 29.05.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 047,24 € 02.06.2023 22.06.2023 Faktúra
111/2023 dodávka minerálnej vody Savior galon 18,9 l - 4 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,80 € 01.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
110/2023 nákup pekárskych výrobkov: chlieb grahamový 500 g 16 ks koláč dvojfarebný 450 g 15 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 65,66 € 01.06.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
109/2023 podpora a služby v oblasti informačných technológií na mesiac jún 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 174,00 € 01.06.2023 21.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
232/23 oprava dverí výťahu a repas motoru pohonu - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 357,60 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
231/23 oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 177,60 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
229/23 nákup - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 246,13 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
230/23 odborná prehliadka a skúška elektrickej inštalácie (kuchyňa, práčovňa) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 569,00 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
107/2023 oprava vyskočených kabínových dverí druhá strana na osobnom výťahu UTB 630,výr.číslo 081605 v budove SOO2 a výmena zhoreného motora pohonu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 357,60 € 29.05.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
106/2023 oprava vyskočených kabínových dverí na výťahu UTB 630 v budove SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 177,60 € 29.05.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
108/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg nanuk Bambo Cacao 110 ml 90 ks nanuk vodový Calippo limetka 105 ml 48 ks nanuk vodový Calippo jahoda 105 ml 48 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 168,94 € 29.05.2023 20.06.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
226/23 stravné lístky 488 ks, minimálna zmluvná odmena, poštovné Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DOXX- Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 692,24 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
224/23 oprava - ochrana čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 1 271,76 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
228/23 dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 25.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 105,43 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
222/23 dodávka mrazených výrobkov 23.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 77,76 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra
223/23 deratizácia, dezinsekcia - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 151,20 € 25.05.2023 02.06.2023 Faktúra