345/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 832,11 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
347/23 |
dodávka mrazených výrobkov 28.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
269,23 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
348/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 24.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
344/23 |
dodávka čistiacich prostriedkov - Proclean |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
79,20 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
342/23 |
oprava - čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
1 418,16 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
343/23 |
pekárenské výrobky - strúhanka, rožok grahamový 19.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
56,66 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
340/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 550,84 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
341/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
461,75 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
156/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená mrkva kocky 2,5 kg 10 kg
mrazené šúľance makové
Mišove maškrty 1 kg 20 kg
mrazeé šúľance višňové
Mišove maškrty 1 kg 20 kg
nanuk vodový Calippo limetka
Algida |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
269,23 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
155/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok sójový 60 g 71 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
14,80 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
157/2023 |
Objednávame si u Vás Import investičného majetku a Operatívnej evidencie RhS Lipany z Domova sociálnych
služieb Brezovička do Evidencie majetku Domova sociálnych služieb v Sabinove v APV ispin |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
430,20 € |
27.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
154/2023 |
nákup mrazených výrobkov :
mrazené šúľance čisté Mišove
maškrty 1 kg 5 kg
nanuk Zmrzka v belgickej mliečnej
čokoláde 50 ml 75 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,16 € |
26.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
153/2023 |
nákup potravín :
treska v majonéze 3 kg 3 kg
treska v majonéze 5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
97,87 € |
25.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
152/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáč škvarkový 2ks/50 g 37 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
337/23 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
778,65 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
339/23 |
dodávka mrazených výrobkov 20.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
144,71 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
338/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 01.-06.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
865,41 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
336/23 |
dodávka tovaru - hygienický, dezinfekčný roztok 5l |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
43,18 € |
20.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
151/2023 |
inštalácia GSM brány,úprava zapojenia a preprogramovanie ústredne EPS v budove SOO1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
286,42 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
150/2023 |
zber a zneškodnenie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
86,21 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |