37/2022 |
oprava šijacieho stroja zn.ZETINA model 2312,z roku 1994 - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
77,00 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
38/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,DIAline perník medový slivka 60 g- 15 ks.,džús TOMA jablko 100 % 330 ml- 84 ks.,džús TOMA pomaranč 100 % 330 ml- 60 ks.,kompót broskyňa lúpané kocky 3100 ml/3050 g- 6 ks.,kompót tekvi |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
222,49 € |
09.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
30/2022 |
nákup termomisiek VENUS nerezových 0,6 l - 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
42,20 € |
03.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
35/2022 |
nákup nárezového stroja TOPAZ 275 a
čistiaci prostried. na mastnoty 5 kg GRIL SUPER 1 ks
potravinárska vazelina 100 g - 1 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
930,96 € |
09.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
31/2022 |
oprava nárezového stroja GMS 275 ,výrobné číslo:
08100142,inv.číslo 4/537/69,z roku 2009 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balik Jozef |
44697899 |
|
0,00 € |
03.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
39/2022 |
materiál na vybavenie prevádzky:
batérie Varta CR 2032- 8 ks.,vrecká do vysávačov PROFI T23- 2 balenia po 5 ks.,vrecká S-BAG menalux 1800- 2 balenia.,el.kanciva ELEKTROLUX EEWA 3330-2 ks.,hodiny nástenné HAMA Pure plus-1 ks.,hodinky nástené biele HAMA PG- |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
255,98 € |
14.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
036/22 |
dodávka potravín 27.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
868,98 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
046/22 |
pekárenské výrobky - chlieb grahamový, pagáč škvarkový, koláče bezgl. 27.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
64,71 € |
03.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
042/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 27.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 050,79 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
041/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
587,98 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
047/22 |
materiál na údržbu - žiarivky DULUX, alkalické batérie VARTA |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
148,90 € |
03.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
043/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
400,14 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
039/22 |
internet WiFi15 za február/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
038/22 |
nákup potravín a DIA výrobkov 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
317,53 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
037/22 |
nákup potravín a DIA výrobkov 26.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
365,52 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
040/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.12.2021 - 26.01.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 043,20 € |
01.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
044/22 |
dodávka - zemiaky 02.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
02.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
pirohy zemiakovo-bryndzové 1 kg Mišove maškrty 40 kg
mrazené filé z aljašskej tresky 100 g 24 kg
mrazený špenátový pretlak 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
291,45 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
50/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
48/2022 |
výmena izolačného skla na dverách v budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija- SAGLAS |
36904490 |
|
96,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |