Faktúra č. 038/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 038/22
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup potravín a DIA výrobkov 26.01.
  • Dátum doručenia: 01.02.2022
  • Celková hodnota: 317,53 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/2022
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/2022 nákup potravín a DIA výrobkov: čalamáda 3 kg- 3 ks.,cestovina-cestovinová ryža 5 kg- 5 ks.,rezance široké 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 5 ks.,kolienka malé 5 kg- 5 ks.,ditalini rigati 5 kg- 5 ks.,droždie sušené 300 g -2 ks.,jogurt RAJO PROBIA jablko-ovos g Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 317,53 € 25.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť