Faktúra č. 036/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 036/22
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 27.01.
  • Dátum doručenia: 01.02.2022
  • Celková hodnota: 868,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/2022
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
22/2022 nákup potravín: uhorky sterilizované 680 g- 24 ks.,tyčinka pistáciová 35 g- 100 ks.,kôpor sušený 8 g- 17 ks.,keks Vesna citrón 50 g- 30 ks.,kakao 100 g- 14 ks.,fazuľové struky sterilizované 680 g- 32 ks.,džús pomaranč 250 ml- 90 ks.,džús jablko 250 m- 90 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. 36447269 868,95 € 25.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť