415/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 070,08 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
408/23 |
dodávka mrazených výrobkov 31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
253,67 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
410/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 181,40 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
409/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 669,20 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
407/23 |
dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
414/23 |
IT poradenstvo a služby za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
168,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
406/23 |
RhS - platba za plyn za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
411/23 |
internet - WiFi 15 za október-december/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
405/23 |
internet - WiFi 15 za september/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
412/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.07.2023 - 28.08.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
945,68 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
413/23 |
nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 852,67 € |
05.09.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
429/23 |
nákup - materiál na údržbu (roxor, plachta, skrutky) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STAV-MAJO s.r.o. |
36506541 |
|
35,28 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
425/23 |
internet - august/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
424/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
30,14 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
423/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
422/23 |
telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) za 08/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,58 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
430/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.08.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 520,30 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
428/23 |
dodávka mrazených výrobkov 07.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,48 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
427/23 |
dodávka mrazených výrobkov 05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
32,33 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
419/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, záviny, koláč bezglut. 30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
109,92 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |