Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
415/23 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 22.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 070,08 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
408/23 dodávka mrazených výrobkov 31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 253,67 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
410/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 181,40 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
409/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 669,20 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
407/23 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
414/23 IT poradenstvo a služby za 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 168,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
406/23 RhS - platba za plyn za obdobie 01.09.2023 - 30.09.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 270,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
411/23 internet - WiFi 15 za október-december/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 60,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
405/23 internet - WiFi 15 za september/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
412/23 vyúčtovanie vodné + stočné 29.07.2023 - 28.08.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 945,68 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
413/23 nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 852,67 € 05.09.2023 19.09.2023 Faktúra
429/23 nákup - materiál na údržbu (roxor, plachta, skrutky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STAV-MAJO s.r.o. 36506541 35,28 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
425/23 internet - august/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
424/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,14 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
423/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
422/23 telefónne služby (0910, 0901) (0911 stravovacia prevádzka) + RhS (0911, 0904) za 08/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 63,58 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
430/23 dodávka ovocia a zeleniny 16.08.-31.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HORTI s.r.o. 43792782 1 520,30 € 11.09.2023 26.09.2023 Faktúra
428/23 dodávka mrazených výrobkov 07.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 60,48 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
427/23 dodávka mrazených výrobkov 05.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 32,33 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
419/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, záviny, koláč bezglut. 30.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 109,92 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »