Faktúra č. 413/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 413/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných a pracích prostriedkov
  • Dátum doručenia: 05.09.2023
  • Celková hodnota: 1 852,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15/2022
  • Dátum zverejnenia: 19.09.2023
  • Poznámka:
Tlačiť