516/22 |
koše do umývačky riadu - stravovacia prevádzka SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
57,12 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
517/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
513/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
10.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
504/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 375,33 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
515/22 |
dodávka mrazených výrobkov 07.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
172,36 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
501/22 |
služba technika PO, BOZP za 3. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
288,00 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
503/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
508,61 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
512/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
500/22 |
servisné práce za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
502/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 010,35 € |
06.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
542/22 |
čistenie v prečerpávacej šachte - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
158,40 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
534/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
539/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 596,18 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
535/22 |
dodávka mrazených výrobkov 25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
200,76 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
544/22 |
nákup tovaru - topné telesá (špirály) automatická práčka IPSO, Electrolux 4330W |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
687,01 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
543/22 |
oprava automatickej práčky Electrolux W4130H |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
232,20 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
541/22 |
pekárenské výrobky - šiška s ovoc. náplňou, koláč bezgl. tvaroh. 25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,50 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
538/22 |
deratizácia - stravovacia prevádzka SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
90,00 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
545/22 |
oprava plynových kotlov - kotolňa SO03, 05 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
716,40 € |
28.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
537/22 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
168,19 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |