Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
516/22 koše do umývačky riadu - stravovacia prevádzka SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 57,12 € 11.10.2022 04.11.2022 Faktúra
517/22 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 11.10.2022 04.11.2022 Faktúra
513/22 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 102,00 € 10.10.2022 04.11.2022 Faktúra
504/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 22.-29.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 375,33 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
515/22 dodávka mrazených výrobkov 07.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 172,36 € 11.10.2022 04.11.2022 Faktúra
501/22 služba technika PO, BOZP za 3. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 288,00 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
503/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 508,61 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
512/22 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
500/22 servisné práce za obdobie 01.10.2022-31.12.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
502/22 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energie2, a.s. 46113177 2 010,35 € 06.10.2022 04.11.2022 Faktúra
542/22 čistenie v prečerpávacej šachte - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 158,40 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
534/22 pravidelná mesačná kontrola EPS za 10/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 27.10.2022 05.11.2022 Faktúra
539/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-20.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 596,18 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
535/22 dodávka mrazených výrobkov 25.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 200,76 € 27.10.2022 05.11.2022 Faktúra
544/22 nákup tovaru - topné telesá (špirály) automatická práčka IPSO, Electrolux 4330W Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 687,01 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
543/22 oprava automatickej práčky Electrolux W4130H Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 232,20 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
541/22 pekárenské výrobky - šiška s ovoc. náplňou, koláč bezgl. tvaroh. 25.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 25,50 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
538/22 deratizácia - stravovacia prevádzka SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 90,00 € 27.10.2022 05.11.2022 Faktúra
545/22 oprava plynových kotlov - kotolňa SO03, 05 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 716,40 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
537/22 nákup - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 168,19 € 27.10.2022 05.11.2022 Faktúra