Faktúra č. 535/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 535/22
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov 25.10.
  • Dátum doručenia: 27.10.2022
  • Celková hodnota: 200,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 281/2022
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
281/2022 nákup mrazených výrobkov: mrazené filé z Aljašskej tresky 120 g 24 kg mrazený karfiol 2,5kg 10 kg mrazená tekvica 1 kg 12 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 200,75 € 20.10.2022 04.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť