Faktúra č. 542/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 542/22
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie v prečerpávacej šachte - budova SO02
  • Dátum doručenia: 28.10.2022
  • Celková hodnota: 158,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 285/2022
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
285/2022 čistenie prečerpávacej šachty pri budove SOO2 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 158,40 € 20.10.2022 29.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť