105/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 889,36 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
104/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.02.2023-28.02.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 241,90 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
094/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-28.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
297,08 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
092/23 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 02.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
265,76 € |
07.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
103/23 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
125/23 |
oprava elektrického varného kotla - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
187,20 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
128/23 |
oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty SO06 - havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
491,50 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
127/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 14.-16.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 259,38 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
122/23 |
nákup mrazených výrobkov 24.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
327,95 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
126/23 |
pekárenské výrobky - rožok tmavý, strúhanka 23.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
54,25 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
124/23 |
oprava počítača na pracovnú terapiu (SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
65,00 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
123/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
455,17 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
121/23 |
nákup tovaru na opravu prádla (práčovňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
118,80 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
62/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
pirohy zemiakovo-bryndzové 1 kg 25 kg
Mišove maškrty
mr.zelenina Kúpeľná 2,5 kg 20 kg
knedle slivkové zemiakovo-tvarohové Mišove maškrty
1 kg 10 kg
mrazená brokolica |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
217,04 € |
30.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
63/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
šiška s náplňou ovocnou 50 g 63 ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
20,95 € |
31.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
61/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
chlieb grahamový 500 g 16 ks
pagáčik škvarkový 2 ks/ 50 g 37 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
60,46 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
60/2023 |
nákup potravín:
lahôdkové rezy 500 g 3 ks
lahôdkové rezy 3 kg 12 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
97,88 € |
27.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
57/2023 |
oprava elektrického kotla s nepriamym ohrevom 60 l inv.číslo: 4/541/48 v kuchyni DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
187,20 € |
22.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
58/2023 |
oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty pre budovu SOO6- havarijný stav |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
491,50 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
59/2023 |
čistenie a likvidácia lapača tukov pri budove SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
527,40 € |
23.03.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |