Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
152/2023 nákup pekárskych výrobkov: pagáč škvarkový 2ks/50 g 37 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,30 € 21.07.2023 01.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
348/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 24.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,30 € 28.07.2023 04.08.2023 Faktúra
312/2023 nákup mr.výrobkov: mrazené filé 100g 6kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 29,69 € 22.12.2023 23.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
670/23 dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 28.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 29,69 € 31.12.2023 09.02.2024 Faktúra
306/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,77 € 07.07.2023 20.07.2023 Faktúra
215/2023 nákup pekárskych výrobkov: chlieb Finlandia 450 g 19 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,91 € 10.10.2023 17.10.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
503/23 pekárenské výrobky - chlieb finlandia 12.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,91 € 24.10.2023 31.10.2023 Faktúra
75/2023 oprava- výmena sklíčka v tlačidle EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 30,00 € 18.04.2023 05.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
184/23 oprava - výmena sklíčka v tlačidle EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 30,00 € 03.05.2023 25.05.2023 Faktúra
424/23 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 30,14 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
27/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks pagáč škvarkový 50 g 76 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 30,38 € 02.02.2023 14.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
063/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. tvarohový 06.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 30,38 € 16.02.2023 09.03.2023 Faktúra
268/2023 nákup tovaru: soľ posypová 10kg 6ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 30,60 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
582/23 nákup tovaru - soľ posypová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 30,60 € 05.12.2023 18.12.2023 Faktúra
159/2023 bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks chlieb Finlandia 450 g 18 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 30,61 € 01.08.2023 03.08.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
269/2023 nákup mrazen. výrobkov: mrazená tekvica 1kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 31,46 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
583/23 dodávka mrazených výrobkov (tekvica) 05.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 31,46 € 06.12.2023 18.12.2023 Faktúra
427/23 dodávka mrazených výrobkov 05.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 32,33 € 08.09.2023 26.09.2023 Faktúra
186/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 10 kg mrazená tekvica 1 kg 5 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 32,33 € 05.09.2023 14.09.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
048/23 VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »