Faktúra č. 583/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 583/23
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka mrazených výrobkov (tekvica) 05.12.
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota: 31,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 269/2023
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
269/2023 nákup mrazen. výrobkov: mrazená tekvica 1kg 10kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 31,46 € 04.12.2023 18.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť