Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
042/23 oprava plynového kotla - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 685,50 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
040/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 372,83 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
047/23 oprava prečerpávacej stanice - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 327,00 € 08.02.2023 09.03.2023 Faktúra
055/23 pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč bezgl. marhuľ. 02.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 18,54 € 09.02.2023 09.03.2023 Faktúra
057/23 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 13.02.2023 09.03.2023 Faktúra
058/23 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 19 377,55 € 13.02.2023 09.03.2023 Faktúra
056/23 vyúčtovanie za odber el. energie 01.01.2023-31.01.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 7 807,25 € 13.02.2023 09.03.2023 Faktúra
33/2023 účastnícky poplatok seminár-"Inšpekcia v sociálnych veciach",na 21.2.2023 v Prešove pre 2 našich zamestnancov ( Mgr.I.Tverdíková, Bc.S. Jusková) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 LiMaR Consulting spol. s r.o. 54301246 80,00 € 14.02.2023 28.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
059/23 výmena LED lámp (2ks) v kabíne osobného výťahu UTB630 - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 154,20 € 14.02.2023 09.03.2023 Faktúra
060/23 dodávka mrazených výrobkov 10.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 208,24 € 14.02.2023 09.03.2023 Faktúra
34/2023 nákup mrazených výrobkov: mrazená brokolica 2,5 kg 10 kg mraz.zmes.zeleninová Kúpeľná 2,5 kg 20 kg mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg filé kocky z Aljašskej tresky 100 g 42 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 389,21 € 15.02.2023 28.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
35/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks rožok grahamový 60 g 76 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 18,12 € 15.02.2023 28.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
062/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 02.-09.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 167,47 € 16.02.2023 09.03.2023 Faktúra
063/23 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, koláč bezgl. tvarohový 06.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 30,38 € 16.02.2023 09.03.2023 Faktúra
064/23 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 418,64 € 16.02.2023 09.03.2023 Faktúra
065/23 dodávka pracích, čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostiedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 1 998,66 € 16.02.2023 09.03.2023 Faktúra
36/2023 nákup pekárskych výrobkov: šiška s ovocnou náplňou 50 g 193 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 64,18 € 20.02.2023 06.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
38/2023 nákup kancelárskeho materiálu: tonery do tlačiarne Brother TN-2421 5 ks originál valec Brother DR-2401 1 ks valec Xerox pre B210/205-215 1 ks sieťový switch Zyxel GS1920 1 ks ( náhradný switch do racku v telef.ústredni Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 498,79 € 20.02.2023 06.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
066/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 681,65 € 20.02.2023 09.03.2023 Faktúra
37/2023 oprava poruchy rozvodov elektrickej energie pre budovy SOO2 a SOO1 - havarijný stav Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 5 595,76 € 20.02.2023 23.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »