Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20/2023 oprava osobného výťahu HONB 1050 v budove SOO3 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 148,80 € 30.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
21/2023 nákup mrazených výrobkov: pirohy zemiakovo bryndzové 1 kg 20 kg mraz.zelenina Polievková zmes 2,5 kg 20 kg mrazená brokolica 2,5 kg 15 kg mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg mrazený špenát 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 192,40 € 30.01.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
022/23 oprava plynového konvektomatu - kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 109,20 € 30.01.2023 10.02.2023 Faktúra
024/23 pravidelná mesačná kontrola EPS - január/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 30.01.2023 10.02.2023 Faktúra
023/23 čistenie, likvidácia lapača tukov - budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 K servis - MK, s.r.o. 51997401 563,40 € 30.01.2023 10.02.2023 Faktúra
026/23 dodávka tovaru - rukavice nitrilové modré Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 367,20 € 30.01.2023 10.02.2023 Faktúra
23/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g 1 ks rožok grahamový 60 g 78 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 18,54 € 31.01.2023 10.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
28/2023 nákup spojky k hydročerpadlu na malotraktor Slavia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Miroslav Bakaľa 40747131 35,00 € 01.02.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
26/2023 nákup: náhradný diel k hydročerpadlu na malotraktor Slavia Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GALLOFLEX s.r.o. 50791567 50,10 € 01.02.2023 06.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
25/2023 nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: obálka C4-30 ks.,obálka C6-50 ks- 1 bal.,spinky 24/6 2000ks- 10 ks.,rýchloviazač závesný obyčajný -20 ks.,doska spisová A4 šnúrky-10 ks.,etikety 25*16farebné Contact-10 ks.,korektor 5x8m Deli-8 ks.,ceruza s gumou D Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 227,10 € 01.02.2023 03.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
24/2023 IT služby a poradenstvo na mesiac február 2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 114,00 € 01.02.2023 27.03.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
27/2023 nákup pekárskych výrobkov: bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g 1 ks pagáč škvarkový 50 g 76 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 30,38 € 02.02.2023 14.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
29/2022 revízia plynovej kotolne v budove SOO4-(plynové a tlakové zariadenia a servis plynového kotla)a garáže Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 375,60 € 02.02.2023 14.02.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
031/23 oprava - váha obchodná kuchyňa SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 123,60 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
039/23 servis dvojkrídlovej vstupnej brány - diagnostika, prečistenie, premazanie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SYSTEM ALARM, s.r.o. 43971113 146,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
037/23 oprava osobného výťahu HONB 1050 na SO03 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 148,80 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
030/23 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 24.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 488,08 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
028/23 dodávka mrazených výrobkov 31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 192,41 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
035/23 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 807,35 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
038/23 IT poradenstvo a služby za 01/2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 84,00 € 02.02.2023 07.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »