536/22 |
oprava - výmena nefunkčného núdzového osvetlenia (SO02, 03, 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
682,20 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
535/22 |
dodávka mrazených výrobkov 25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
200,76 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
534/22 |
pravidelná mesačná kontrola EPS za 10/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
24,00 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
533/22 |
nákup - poštová schránka + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
111,50 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
532/22 |
dodávka mrazených výrobkov 21.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
117,31 € |
24.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
531/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
435,83 € |
24.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
530/22 |
oprava plynovej, vyklápacej panvice - stravovacia prevádzka SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
213,60 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
53/2022 |
servisný zásah na diaľku v IS Cygnus- úprava skladov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
144,00 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
529/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, muffin bezgl. kakaový 13.-14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
44,20 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
528/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
463,56 € |
20.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
527/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 684,87 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
526/22 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
361,04 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
525/22 |
dodávka tovaru - nepremokavý podbradník 45x70 cm (100ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
600,00 € |
19.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
524/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
356,51 € |
14.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
522/22 |
pekárenské výrobky - chlieb grahamový, koláč bezgl. tvaroh. 06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
31,01 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
521/22 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za III. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
520/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.-06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 033,14 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
52/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
pirohy zemiakovo-bryndzové 1 kg Mišove maškrty 40 kg
mrazené filé z aljašskej tresky 100 g 24 kg
mrazený špenátový pretlak 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
291,45 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
519/22 |
dodávka potravín - treska v majonéze 06.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
86,27 € |
13.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
518/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 724,00 € |
12.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |