Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
536/22 oprava - výmena nefunkčného núdzového osvetlenia (SO02, 03, 06) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 682,20 € 27.10.2022 05.11.2022 Faktúra
535/22 dodávka mrazených výrobkov 25.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 200,76 € 27.10.2022 05.11.2022 Faktúra
534/22 pravidelná mesačná kontrola EPS za 10/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 24,00 € 27.10.2022 05.11.2022 Faktúra
533/22 nákup - poštová schránka + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 111,50 € 27.10.2022 05.11.2022 Faktúra
532/22 dodávka mrazených výrobkov 21.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 117,31 € 24.10.2022 05.11.2022 Faktúra
531/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 435,83 € 24.10.2022 05.11.2022 Faktúra
530/22 oprava plynovej, vyklápacej panvice - stravovacia prevádzka SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 213,60 € 20.10.2022 05.11.2022 Faktúra
53/2022 servisný zásah na diaľku v IS Cygnus- úprava skladov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IReSoft, s.r.o. 26297850 144,00 € 18.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
529/22 pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový, muffin bezgl. kakaový 13.-14.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 44,20 € 20.10.2022 05.11.2022 Faktúra
528/22 dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TIS Slovakia, s.r.o. 36470066 463,56 € 20.10.2022 05.11.2022 Faktúra
527/22 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 684,87 € 19.10.2022 04.11.2022 Faktúra
526/22 dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 361,04 € 19.10.2022 04.11.2022 Faktúra
525/22 dodávka tovaru - nepremokavý podbradník 45x70 cm (100ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 600,00 € 19.10.2022 04.11.2022 Faktúra
524/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-10.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 356,51 € 14.10.2022 04.11.2022 Faktúra
522/22 pekárenské výrobky - chlieb grahamový, koláč bezgl. tvaroh. 06.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 31,01 € 13.10.2022 04.11.2022 Faktúra
521/22 dohľad nad pracovným prostredím - PZS za III. Q 2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 216,00 € 13.10.2022 04.11.2022 Faktúra
520/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.-06.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 033,14 € 13.10.2022 04.11.2022 Faktúra
52/2022 nákup mrazených výrobkov: pirohy zemiakovo-bryndzové 1 kg Mišove maškrty 40 kg mrazené filé z aljašskej tresky 100 g 24 kg mrazený špenátový pretlak 2,5 kg 20 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 291,45 € 18.02.2022 28.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
519/22 dodávka potravín - treska v majonéze 06.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 86,27 € 13.10.2022 04.11.2022 Faktúra
518/22 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.09.2022-30.09.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 724,00 € 12.10.2022 04.11.2022 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »