Faktúra č. 519/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 519/22
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín - treska v majonéze 06.10.
  • Dátum doručenia: 13.10.2022
  • Celková hodnota: 86,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 268/2022
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
268/2022 nákup potravín: treska v majonéze 1 kg 13 kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 86,27 € 05.10.2022 13.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť