Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
554/22 dodávka mrazených výrobkov 04.11. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 134,03 € 04.11.2022 26.11.2022 Faktúra
553/22 pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč dvojfarebný 28.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 53,89 € 04.11.2022 26.11.2022 Faktúra
552/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 25.-31.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 870,86 € 04.11.2022 26.11.2022 Faktúra
551/22 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 463,47 € 04.11.2022 26.11.2022 Faktúra
550/22 IT poradenstvo a služby za 10/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 72,00 € 04.11.2022 26.11.2022 Faktúra
55/2022 nákup pekárenských výrobkov: šiška s ovocnou náplňou 50 g 121 ks rožok grahamový 60 g 12 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 37,15 € 25.02.2022 09.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
549/22 dodávka pracích, čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 744,80 € 03.11.2022 26.11.2022 Faktúra
548/22 internet - WiFi15 za november/2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 20,00 € 03.11.2022 26.11.2022 Faktúra
547/22 vyúčtovanie vodné + stočné 28.09.2022 - 26.10.2022 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 059,06 € 03.11.2022 26.11.2022 Faktúra
546/22 nákup tovaru na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 562,18 € 03.11.2022 26.11.2022 Faktúra
545/22 oprava plynových kotlov - kotolňa SO03, 05 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Viktor Slovenský - VS CONTROL 53607805 716,40 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
544/22 nákup tovaru - topné telesá (špirály) automatická práčka IPSO, Electrolux 4330W Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 687,01 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
543/22 oprava automatickej práčky Electrolux W4130H Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Július Marton - MARTON SERVIS 14359944 232,20 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
542/22 čistenie v prečerpávacej šachte - budova SO02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Michal Jankiv - KUGAS 32931727 158,40 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
541/22 pekárenské výrobky - šiška s ovoc. náplňou, koláč bezgl. tvaroh. 25.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 25,50 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
540/22 dodávka potravín - lahôdkové zavináče 25.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 100,26 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
54/2022 nákup zdravotníckych potrieb: podbradníky TENA " L " 150 ks - 3 balenia dávkovač liekov týždenný typ 02 - 20 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO 52017583 111,05 € 25.02.2022 09.03.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
539/22 dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 11.-20.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 596,18 € 28.10.2022 05.11.2022 Faktúra
538/22 deratizácia - stravovacia prevádzka SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 90,00 € 27.10.2022 05.11.2022 Faktúra
537/22 nákup - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 168,19 € 27.10.2022 05.11.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »